Kreditorenkonto von Lieferanten ändern
Kurz erklärt
Nutzen Sie dazu in der Verarbeitungsgruppe Buchhaltung den Eintrag Kreditorenkonto.

Im Navigationsfenster links werden, in Verarbeitungsgruppen sortiert, die Funktionen aufgelistet, die für alle Elemente der Trefferliste gemeinsam ausgeführt werden können.
Im Hauptfenster rechts werden die möglichen Verarbeitungskriterien für alle ausgewählten Lieferanten angezeigt.
- Kreditorenkonto ändern - Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.
- Wert auf ... festlegen - Geben Sie die Nummer des neuen Kreditorenkontos ein.
Das Eingabefeld ist rot umrandet, bis eine zulässige Nummer eingegeben wurde. Die Kontonummer muss 5-stellig sein und entsprechend dem DATEV-Kontorahmen sollte sie zwischen 70000 und 99999 liegen. Sollten Sie eine andere Kontonummer vergeben wollen, so sprechen Sie das bitte vorher mit Ihrem Steuerberater ab. Mehr dazu im Thema 'Zahlungsverkehr (Lieferanten)'.
- Wert löschen - Wählen Sie diese Option, wenn Sie die hinterlegte Kontonummer für das Kreditorenkonto löschen möchten.
- Wert auf ... festlegen - Geben Sie die Nummer des neuen Kreditorenkontos ein.
Verarbeitungskriterien bearbeiten
Ausgangssituation: Sie haben eine Abfrage erstellt und möchten die Positionen der Trefferliste bearbeiten.
Gehen Sie wie folgt vor:
- Markieren
Sie die Positionen der Ergebnisliste, die Sie weiter verarbeiten möchten.
-
Wählen Sie die Funktion
Ergebnis verarbeiten.
Das Fenster Ergebnisverarbeitung für Lieferanten öffnet sich.
- Öffnen Sie im Navigationsfenster die Verarbeitungsgruppe Buchhaltung.
- Selektieren Sie den Eintrag Kreditorenkonto .
Im Hauptfenster werden die möglichen Kriterien angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschten Kriterienwerte aus bzw. tragen Sie die gewünschten Werte ein.
- Wählen Sie OK.
Für Einträge der Ergebnisliste der Abfrage wird die Funktion entsprechend der ggf. geänderten Verarbeitungskriterien ausgeführt.
Damit haben Sie die Lieferantendaten der Lieferanten aus der Ergebnisliste bearbeitet.
Weitere Info und Funktionen