Vorablieferung an mehrere Kunden auflösen
Kurz erklärt
Im oberen Bereich des Fensters sehen Sie den/die Artikel, welche(n) Sie zur Abrechnung markiert hatten.
In der Liste werden die Kunden, welche diese(n) Artikel vorab geliefert bekamen, aufgelistet.
Vorablieferungen an mehrere Kunden auflösen
Gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul Offene Posten.
Es werden alle Vorablieferungen für alle Kunden angezeigt.
- Selektieren Sie den/die abzurechnenden Artikel.
In dem Fall kann nur die Gesamtmenge der Artikel gezielt für einen Kunden abgerechnet werden.
- Wählen Sie Übernehmen - F12.
Das Fenster Kundenauswahl für Vorablieferungsauflösung öffnet sich.
- Selektieren Sie den Kunden, für welchen die Abrechnung erstellt werden soll.
- Wählen Sie OK - F12.
Der/die Artikel wird/werden zur Abrechnung an die Kasse geholt. Der ausgewählte Kunde ist vorbelegt.
Falls die Abrechnung für einen anderen Kunden erfolgen soll, der nicht in der Auswahlliste steht, so kann dieser Kunde hier an der Kasse geändert werden.
- Fahren Sie mit dem Verkauf fort wie gewohnt.
Damit haben Sie die vorab gelieferten Artikel abgerechnet.
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