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Kurz erklärt

Wenn die Genehmigung bzw. Zustimmung eingetroffen ist, dann können Sie den Verkauf der Artikel abwickeln. Dabei entscheiden Sie zunächst, ob die Artikel an der Kasse oder über die Faktura abgegeben werden sollen.

 

 

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Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Markieren Sie den Vorgang in der Übersicht
  2. Wählen Sie Weiterverarbeiten - Strg+F12.

    Das Fenster Dokument weiterverarbeiten öffnet sich.

    Sie können immer nur den letzten Vorgang einer Vorgangskette bearbeiten.

  3. Wählen Sie aus, ob der Verkauf an die Kasse oder die Faktura übernommen werden soll und datieren Sie den Fakturaauftrag ggf. zurück.

    Hinweis, wenn Sie einen Auftrag mit manuellem zurückliegendem Datum anlegen:
    Aufgrund der befristeten Änderung der Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer/Vorsteuer) können Sie Aufträge nicht auf ein Datum, das vor dem 1. Juli 2020 liegt, zurückdatieren. Sie erhalten dann folgende Fehlermeldung:
  4. Korrigieren Sie Ihre Eingaben und bestätigen Sie.


Das Erfassfenster der jeweiligen Kasse öffnet sich. Die erfassten Artikel und Subtotals werden angezeigt.

 

Wickeln Sie den Verkauf nun wie gewohnt ab

 

Damit haben Sie die Artikel eines Kostenvoranschlags bzw. Angebots abgegeben.

 

Weitere Info und Funktionen

 

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